下列有关货币资金内部控制制度中,不存在缺陷的有()。 对于重要货币资金支付由总经理授权审批。 明确货币资金的审批人对货币资金业务的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施。 明确规定不能由一人保管支付款项所需的全部印章,财务专用章应由专人保管,个人名章必须由本人或其授权人员保管。 明确各种票据的购买、保管、领用、背书转让、注销等环节的职责权限和程序,并专设登记簿进行记录。
"肉眼血尿"时其每升尿液中的含血量至少超过() 1ml。 2ml。 3ml。 4ml。 5ml。
下列有关货币资金内部控制制度中,可能不规范的有()。 被审计单位总经理的直系亲属担任本单位财务负责人。 被审计单位财务负责人的直系亲属担任本公司出纳员。 出纳员负责被审计单位现金收付、银行存款结算及货币资金的日记账核算等职责。 被审计单位指定专人集中保管单位负责人、财务负责人的个人名章和财务专用章。
某投机者决定做小麦期货合约的投机交易,以1200元/吨买入1手合约。成交后立即下达一份止损单,价格定于1180元/吨。此后价格上升到1220元/吨,投机者决定下达一份新的止损指令,价格定于1215元/吨,若市价回落可以保证该投机者()。 获得15元/吨的利润。 损失10元/吨。 获得5元/吨的利润。 损失15元/吨。
某投机者以2.55美元/蒲式耳的价格买入1手玉米合约,并在价格为2.25美元/蒲式耳时下达一份止损单。此后价格上涨到2.8美元/蒲式耳,该投资者可以在价格为()美元/蒲式耳时下达一份新的止损指令。 2.95。 2.7。 2.55。 2.8。
假定A注册会计师选择资产负债表日为库存现金监盘日,审计小组在资产负债表日监盘库存现金后,应编制库存现金监盘表,分币种面值列示盘点金额。以下有关库存现金监盘表的说法中,不正确的是()。